学校内部审计工作流程 审计处根据学校意见,以及上级内部审计机构的部署,拟定审计工作计划,报经校长批准后组织实施。 审计处 审计知识 2021-05-312019版《经济责任审计规定》的20大变化 2021-05-31离任审计和经济责任审计的区别 2021-05-31影响审计独立性的五个因素 ...
财务处组织召开《学校项目评审费、咨询费、专家讲座费发放管理办法》制订专题会 2024-10-12 财务处召开处务会 2024-08-30 行政第三党支部开展党员过“政治生日”暨支部书记讲党课活动 2024-07-02 财务处召开处务会 2024-07-02 行政第三党支部召开党支部大会 ...
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2月22日,全省审计工作会议在长沙召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议、全国审计工作会议精神,传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神、李强总理在听取审计工作汇报时的讲话精神,以及沈晓明书记在省委审计委员会第五次会议...
“脱群入校”的发展目标,全力争取升格举办职业本科教育,学校成立审计处,“上下”协同、“内外”并举的工作机制更加流畅,审计监督有力有效、审计队伍协同联动、审计整改扎实深入的工作成效更加突出,在护航学校内涵式高质量发展中发挥了积极...
进行审计活动和审计管理。审计处是一种机构或部门,负责进行审计活动和审计管理。审计是一种专业的检查和评估组织、公司或个人的财务状况、业务运作、内部控制、合规性等方面的活动。审计处通常由经验丰富的审计师和相关专业人员组成。
2024年3月26日,为进一步统一思想,凝聚共识,审计处在共合楼一层会议室召开内部审计工作总结汇报会,党委副书记、纪委书记陈莹颖出席会议,审计处处长孙志霞主持会议,审计处全体工作人员参加。 会上,财务审计科和工程审计科分别汇报近期工作完成情况及下阶段工作重点。新员工分享了入职以来的收获和感悟,并对今后的工作规划进...
审计处是在校长(或校长委托的校领导)直接领导下,依照国家法律、法规和政策,以及教育部《教育系统内部审计工作规定》(第17号令),通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立行使审计监督权,完善管理控制、防范风险、创造效益, 促进学校事业目标...
审计处是负责对医院及所属机构、单位全部经济活动的真实、合法及效益依法实施审计监督的职能部门。其主要职责是: 一、负责制定医院内部审计规章制度和年度审计工作计划。 二、负责审计监督医院财务预算、决算的编制及执行情况。 三、负责审计监督医院财务收支情况及有关经济活动。