《医院内部审计实务》是2023年6月中国财政经济出版社出版的图书,作者是郭云波、胡兴华、瞿晓龙。内容简介 内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。当前,我国卫生健康行业仍存在内部审计弱化、虚化、边缘化,监督作用发挥不到位、不充分等问题。为深入贯彻习近平总书记重要指示...
《医院内部审计实务》一书涵盖了18项制度范例、102个真实业务场景,从医院内部管理、内部审计管理和内部审计实务三个角度,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计...
图书 > 经济 > 会计、审计 > 中国财政经济出版社 > 医院内部审计实务 自营 医院内部审计实务 郭云波,胡兴华,瞿晓龙著 京东价 ¥ 促销 展开促销
内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。为深入贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》及《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等7个工作指引文件精神,强化医院内部审计监督,发挥内部审计“治已病、防未病”作用,作者编写了本书。本书分为上、中、下...
·为了方便卫生健康行业广大财会人员全面系统地了解和贯彻实《审计署关于内部审计工作的规定》的精神,掌握卫生健康系统内部审计实务操作过程中难点问题,完善内部监督制约机制,提高卫生健康服务效率,提升内部审计工作人员的职业能力,了解新政府会计的重点难点问题,做好新旧制度衔接的相关工作, ·帮助您了解新技术、新方法下内...
内部审计实务指南—信息系统审计 内部审计实务指南——信息系统审计.pdf
在市场经济高速发展、医药卫生体制改革不断深化的新形势下,加强医院固定资产管理,实现资源有效配置和充分使用,促进医院发展具有极其重要的意义。本文从审计视角揭示医院固定资产内控管理过程中存在的风险和问题,追根溯源分析问题产生的原因,研究审计方法路径,从内部控制...
摘要:文章从当前医疗环境下开展医疗科室审计内容入手,针对审计工作中存在的对内审重视程度不够、审计依据不健全、审计证据收集问题提出相应的解决对策。 关键词]:医院; 内部审计; 审计内容; 问题; 对策 科室内部审计是由医院内部专设审计机构和审计人员,依据国家法规和本单位有关规定,按照特定的程序和方法,相对独立地...
京东JD.COM图书频道为您提供《【京东直发+送货上门】医院内部审计实务》在线选购,本书作者:,出版社:中国财政经济出版社。买图书,到京东。网购图书,享受最低优惠折扣!
内部审计是医院管理体系的一部分,其核心目的是 检查医院运营过程中是否存在风险、问题,为医院管理层提供合理建议和反馈,为医院规 范运营提供支持。因此,公立医院内部审计工作必须高效、科学、精准,以下进行方法实 践分析。 一、确立审计目标 公立医院内部审计目标是审计对象与审计人员共同确定的,它是导向审计过程的最基...